ISBN/价格: | 978-7-5223-2183-7:CNY98.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 医院内部审计实务/.郭云波,胡兴华,瞿晓龙编著 |
出版发行项: | 北京:,中国财政经济出版社:,2024 |
载体形态项: | 499页:;+25cm |
一般附注: | 按照《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》及相关专项指引文件精神编写 |
提要文摘: | 本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。 |
并列题名: | Internal aduit practice of hospital eng |
---|
并列题名: | Internal audit practice of hospital eng |
题名主题: | 医院 内部审计 研究 中国 |
中图分类: | F239.66 |
个人名称等同: | 郭云波 (女) 编著 |
---|
个人名称等同: | 胡兴华 (女) 编著 |
---|
个人名称等同: | 瞿晓龙 编著 |
记录来源: | CN WXLS 20240807 |