| ISBN/价格: | 978-7-121-43244-6:CNY59.90 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 内部审计学/.沈征编著 |
| 版本项: | 2版 |
| 出版发行项: | 北京:,电子工业出版社:,2022 |
| 载体形态项: | 314页:;+图:;+26cm |
| 丛编项: | 华信经管创新系列 |
| 相关题名附注: | 封面英文题名:Internal auditing |
| 提要文摘: | 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的最新发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法,内部审计工作底稿,内部审计的报告,内部控制审计,风险管理审计,对舞弊行为进行检查和报告,绩效审计,信息系统审计,内部经济责任审计,建设项目内部审计,内部环境审计。 |
| 并列题名: | Internal auditing eng |
| 题名主题: | 内部审计 高等学校 教材 |
| 中图分类: | F239.45 |
| 个人名称等同: | 沈征 编著 |
| 记录来源: | CN rentian 20220528 |