ISBN/价格: | 978-7-115-61192-5:CNY54.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 内部审计/.袁小勇,王茂林主编 |
出版发行项: | 北京:,人民邮电出版社:,2023 |
载体形态项: | 189页:;+图:;+26cm |
一般附注: | 高等院校会计学新形态系列教材 |
提要文摘: | 本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分先进理念,全面系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章,第一部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(第一章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型),第二部分,闹述内部审计的工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理:第三部分,闸述当前内部审计的热点实务(第九章至第十三章:内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题、内部审计展望)。 |
题名主题: | 内部审计 高等学校 教材 |
中图分类: | F239.45 |
个人名称等同: | 袁小勇 主编 |
个人名称等同: | 王茂林 主编 |
记录来源: | CN rentian 20230630 |